問題已解決

我們是勞務派遣公司,用工單位在做明細時把其它勞務公司派遣的一位員工的工資保險管理費,做給我們,也讓我們開票了并轉給我們了。讓我們再把錢轉給另一個勞務公司,怎么操作呢?

84785021| 提問時間:2023 07/02 13:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你是問賬怎么做嗎?
2023 07/02 13:57
84785021
2023 07/02 14:06
是的,對方給我們開了管理費專票,其它的開了普票
小菲老師
2023 07/02 14:08
同學,你好 收到錢再轉出去 借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
84785021
2023 07/02 14:24
那她們給我們開專票和普票附在這個憑證后面就可以了,對吧
小菲老師
2023 07/02 14:27
同學,你好 恩恩,是的
84785021
2023 07/02 14:27
那我們已經(jīng)給用工單位開票了呀,這一筆是主營業(yè)務收入,那對方給我們開票的話,我們可以做主營業(yè)務成本嗎
小菲老師
2023 07/02 14:29
同學,你好 恩,是可以的
84785021
2023 07/02 14:45
哦哦。那不管專票還是普票,我付出去的時間,就按給員工發(fā)工資,交社保一樣的做,借主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅銷項 貸銀行存款
小菲老師
2023 07/02 14:46
同學,你好 恩恩,是的
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