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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們上個(gè)月的增值稅應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我沒(méi)有做賬,本月產(chǎn)生的增值稅,直接就抵減了上月的負(fù)數(shù),我賬本上怎么體現(xiàn),謝謝



你好,
抵減了之后還需要交稅嗎?
2023 07/03 14:43

郭老師 

2023 07/03 14:43
如果不需要交的話(huà),還是不用做。

84785000 

2023 07/03 14:48
老師,還要交稅

郭老師 

2023 07/03 14:49
jie應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)是需要繳納的增值稅。

84785000 

2023 07/03 14:50
比方說(shuō),上月應(yīng)交稅費(fèi)是-1000
我什么分錄也沒(méi)做,這個(gè)月實(shí)際應(yīng)交是5000,這樣,我最終交的是4000。
可我做的憑證轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的金額是5000,你說(shuō)我就按照分錄抄賬本那能對(duì)起來(lái)嗎?

郭老師 

2023 07/03 14:53
如果你按照5000來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)。你上一個(gè)月的也補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

84785000 

2023 07/03 15:11
老師,你是說(shuō)我在在本月補(bǔ)上分錄嗎?那我登記稅費(fèi)的那個(gè)表就不附了

郭老師 

2023 07/03 15:14
對(duì)的,是的,是這么做的。

84785000 

2023 07/03 15:21
老師,上個(gè)月的已經(jīng)結(jié)束了,這個(gè)月補(bǔ)的那個(gè)分錄你能不能給帶數(shù)據(jù)寫(xiě)一下,謝謝

郭老師 

2023 07/03 15:22
給你寫(xiě)不了,因?yàn)槟銢](méi)有提供上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)金額是多少呀。

84785000 

2023 07/03 15:36
老師,進(jìn)項(xiàng)12000,銷(xiāo)項(xiàng)11000,應(yīng)交稅-1000

郭老師 

2023 07/03 15:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)11000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)12000
