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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在申報(bào)增值稅時我們開具了專票,那么專票的增值稅的稅額應(yīng)該填寫在哪欄里,我們整體季度沒超過30萬。
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速問速答填在主表的第2行。填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額?*2%填寫。
2023 07/05 10:13
84785018
2023 07/05 10:16
老師,只要開具專票就要交增值稅是吧?不分是否超過30萬元。按1%交納對嗎
家權(quán)老師
2023 07/05 10:24
對的,就是你說的那樣子的
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