問題已解決
請問老師注銷企業(yè)時候固定資產(chǎn)清理會計科目如下: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 后面是明細(xì) 累計折舊(已經(jīng)折舊)會計分錄如下 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 累計折舊以后剩的的余額 借:庫存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 以上的會計分錄對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
嗯嗯,對的
2023 07/06 09:42
84784958
2023 07/06 09:43
現(xiàn)在我的庫存現(xiàn)金還有余額,這樣做對嗎
借:實收資本 貸:庫存現(xiàn)金
小菲老師
2023 07/06 09:43
同學(xué),你好
這個不對的
84784958
2023 07/06 09:45
那怎么做呢,還有利潤分配,這一塊的
小菲老師
2023 07/06 09:54
同學(xué),你好
有剩余資金的,先還債務(wù),之后再退實收資本
84784958
2023 07/06 09:56
沒有債務(wù)
小菲老師
2023 07/06 09:57
同學(xué),你好
那可以
借:實收資本
?貸:庫存現(xiàn)金
84784958
2023 07/06 10:01
未分配利潤是負(fù)數(shù),還有一項,是當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,所以是減按1%的繳納增值稅的,但是因為我們沒到達(dá)起征點(diǎn)就不用繳稅,那么當(dāng)時做的未交稅費(fèi),現(xiàn)在調(diào)賬會計科目是不是這樣的
借:營業(yè)外收入 貸:未交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入呢
小菲老師
2023 07/06 10:11
同學(xué),你好
調(diào)整是這樣的
借:營業(yè)外收入 貸:未交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784958
2023 07/06 10:20
意思不用做現(xiàn)金收入嗎?那么營業(yè)外收入這個科目有余額啊
小菲老師
2023 07/06 10:21
同學(xué),你好
營業(yè)外收入,會損益結(jié)轉(zhuǎn)的
84784958
2023 07/06 10:21
好的,謝謝
84784958
2023 07/06 10:22
那么利潤分配跟實收資本這里的會計科目怎么調(diào)整呢
小菲老師
2023 07/06 10:24
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
84784958
2023 07/06 10:33
還請問老師,實收資本跟利潤分配(負(fù)數(shù))這樣做會計科目對嗎
借:實收資本 貸:未分配利潤
先把實收資本的平賬,還剩未分配利潤(負(fù)數(shù))余額就不用管了嗎?
小菲老師
2023 07/06 10:35
同學(xué),你好
未分配利潤(負(fù)數(shù)),要把你之前轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,沖銷掉
84784958
2023 07/06 10:36
之前一直虧損的,沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤
小菲老師
2023 07/06 10:37
同學(xué),你好
那就不用管了
84784958
2023 07/06 10:38
那我申報以后要注銷企業(yè),是要去政務(wù)大廳處理嗎
小菲老師
2023 07/06 10:41
同學(xué),你好
嗯,需要的
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