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你好,老師500以下的零星開支,取得收據可以入賬嗎?500以上的零星開出取得的收據,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,怎么調增?

84785013| 提問時間:2023 07/06 19:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,500以下的零星開支,滿足以下條件(收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息)取得收據可以入賬的。500以上的零星開出取得的收據在調增是填A105000的30行其他 調增 國家稅務總局2018年28號《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。
2023 07/06 19:28
84785013
2023 07/06 19:30
你好,老師,調增的會計分錄怎么寫?
廖君老師
2023 07/06 19:34
您好,調增是調表不調賬,如果調增導致交所得稅了才有分錄 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據請忽略) 貸:以前年度損益調整3662.56 2、借:以前年度損益調整?3662.56 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
84785013
2023 07/06 19:37
好的,謝謝老師!麻煩問一下,暫估這一塊?
廖君老師
2023 07/06 19:37
您好,暫估在年度匯繳前取得發(fā)票就不用調增的
廖君老師
2023 07/06 19:48
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
84785013
2023 07/06 19:58
這個月先暫估,下個月票回來,比暫估的多,怎么調?
廖君老師
2023 07/06 21:10
您好,最簡單方法把上月憑證復制,金額改負,按發(fā)票重新做憑證分錄
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