问题已解决
老師,由于所得稅匯算清繳調(diào)增,補繳的稅款做的分錄: 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款 申報所得稅申報表時怎么填?



申報企業(yè)所得稅的數(shù)不用填寫啊,這個不影響你的利潤總額。
2023 07/07 17:32

84784989 

2023 07/07 17:34
應(yīng)交稅費—所得稅借方有余額怎么辦

84784989 

2023 07/07 17:36
應(yīng)交稅費—所得稅借方有余額怎么辦?一直這樣放著嗎

郭老師 

2023 07/07 17:37
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。

84784989 

2023 07/07 17:40
那12月份的報表期末數(shù)和1月份報表的期初數(shù)就不對了,需要改報表嗎?

郭老師 

2023 07/07 17:46
的可以不用修改的。

84784989 

2023 07/07 17:46
老師,那12月份的報表期末數(shù)和1月份報表的期初數(shù)就不對了,需要改報表嗎?
而且和利潤表的勾稽關(guān)系也對不上

郭老師 

2023 07/07 17:47
不用修改的攻擊關(guān)系不一致可以忽略。
