問題已解決
年底預提的費用今年收到發(fā)票怎么做賬
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速問速答您好, 把前面做負數處理,再用以前年度損益調整做正數
2023 07/07 21:07
84785008
2023 07/07 21:08
不設以前年度損益調整科目
劉艷紅老師
2023 07/07 21:10
你們是小企業(yè)準則嗎?
84785008
2023 07/07 21:11
是小企業(yè)會計準則
劉艷紅老師
2023 07/07 21:13
計入利潤分配-未分配里面
84785008
2023 07/07 21:18
年底預是 借 管理費用
貸 預提費用
麻煩幫我寫下今年收到發(fā)票后的賬務處理
劉艷紅老師
2023 07/07 21:21
借:利潤分配-未分配(負數)
貸:預提費用(負數)
借:利潤分配-未分配正數
貸:預提費用正數
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