問題已解決
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應收款-甲公司 貸:應付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應收款-甲公司 付租金 借:應付賬款-甲公司 貸:銀行存款
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你好,租金是幾月份開始的?從七月份開始租賃還是六月份?
2023 07/08 11:37
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2023 07/08 11:38
是租了好幾年的,只是舉例,我這個月收到下個月的租金發(fā)票,是否是要這樣入賬?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/08 11:42
你看租賃的時間,如果是六月份,你在六月份就得多費用,然后七月份收到了發(fā)票,七月份紅沖再做發(fā)票。
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2023 07/08 11:44
老師,我的意思是,我收到的發(fā)票是六月份的日期,但是開票租金費用是屬于7月份,對方提前一個月開了發(fā)票給我們,那我這邊6月份入賬的話,是不是要這么做會計分錄?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/08 11:47
你好,那就按照你上面的正確的。六月份你可以不用做的,然后在七月份的時候做就行。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/08 11:48
因為你在六月份也沒有支付。
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