问题已解决
新公司,當(dāng)月開票和收票都是120萬(wàn),銀行收到轉(zhuǎn)出都是120萬(wàn),需要交300印花稅,從別的公司賬上轉(zhuǎn)500過(guò)來(lái)交稅,資產(chǎn)負(fù)債表怎么填



你的期初是0吧,那么么銀行存款期末還是0=120-120
2023 07/11 10:26

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:27
需要交300印花稅
借:管理費(fèi)用 300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 300

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:28
別的公司賬上轉(zhuǎn)500過(guò)來(lái)交稅
借:銀行存款 500
貸:其他應(yīng)付款 500

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:28
開票和收票都是120萬(wàn),
您的收入和成本都是一個(gè)數(shù)據(jù)吧

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:30
所以最后
資本負(fù)債表:
貨幣資金=500
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300
未分配利潤(rùn)=-300
那么資產(chǎn)500=負(fù)債800+所有者權(quán)益 -300

84785040 

2023 07/11 10:38
所得稅申報(bào)里的固定資產(chǎn)怎么填

84785040 

2023 07/11 10:38
沒(méi)有購(gòu)買過(guò)固定資產(chǎn)

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:39
沒(méi)有就不填,那個(gè)地方我從來(lái)不填,直接下一步

84785040 

2023 07/11 10:42
還有剛才的問(wèn)題,期末我銀行余額只有200,現(xiàn)在填的是500,是哪里我沒(méi)懂么

84785040 

2023 07/11 10:46
我填報(bào)的時(shí)候提示季初資產(chǎn)總額必須大于0

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:46
需要交300印花稅,從別的公司賬上轉(zhuǎn)500過(guò)來(lái)交稅
您是當(dāng)期就交了印花稅了吧

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:46
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 300
貸:銀行存款 300

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:46
還有一筆分錄上面這分錄

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:47
所以最后
資本負(fù)債表:
貨幣資金=500-300=200
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300-300=0
未分配利潤(rùn)=-300
那么資產(chǎn)000=負(fù)債500+所有者權(quán)益 -300

84785040 

2023 07/11 10:47
6月份的稅,7月份交的,錢也是7月份轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,那應(yīng)該應(yīng)付和銀行存款都為0對(duì)嗎

一休哥哥老師 

2023 07/11 10:47
那么資產(chǎn)200=負(fù)債500+所有者權(quán)益 -300

84785040 

2023 07/11 10:56
我現(xiàn)在做6月份報(bào)表,當(dāng)月有印花稅300,但是500塊錢是7月份交稅的時(shí)候才轉(zhuǎn)來(lái),那么是不是應(yīng)該,資產(chǎn)余額為 0,應(yīng)交稅費(fèi)300,所有者權(quán)益-300,這么理解對(duì)么

一休哥哥老師 

2023 07/11 11:01
是的。
當(dāng)月轉(zhuǎn)來(lái)當(dāng)月交 就是
貨幣資金=500
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300
未分配利潤(rùn)=-300

一休哥哥老師 

2023 07/11 11:02
重新寫一下
是的。
當(dāng)月轉(zhuǎn)來(lái)下月交 就是
貨幣資金=500
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300
未分配利潤(rùn)=-300

一休哥哥老師 

2023 07/11 11:02
當(dāng)月轉(zhuǎn)來(lái)當(dāng)月交 就是:
資本負(fù)債表:
貨幣資金=500-300=200
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300-300=0
未分配利潤(rùn)=-300

一休哥哥老師 

2023 07/11 11:03
資產(chǎn)余額為 0
為什么是0
您不是500-300=200
您交稅后,銀行還有200

一休哥哥老師 

2023 07/11 11:06
轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的500,是當(dāng)做其他應(yīng)付款500,是往來(lái)款
您的其他應(yīng)付款 如果不歸還500,怎么結(jié)平這個(gè)科目

84785040 

2023 07/11 11:12
6月底的時(shí)候還沒(méi)有轉(zhuǎn)來(lái),賬上沒(méi)有余額,7月轉(zhuǎn)來(lái)交稅的

一休哥哥老師 

2023 07/11 11:14
應(yīng)交稅金=300
未分配利潤(rùn)=-300
那就只有這兩個(gè)數(shù)字
