当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,你好。2022年7月份發(fā)生的費(fèi)用,發(fā)票是2022年8月份開(kāi)具的,在2022年未入賬,也未做稅前扣除,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?



你好,你現(xiàn)在是想稅前扣除嗎?
2023 07/12 16:42

84784973 

2023 07/12 16:42
現(xiàn)在還能做稅前扣除嗎?

宋生老師 

2023 07/12 16:43

84784973 

2023 07/12 16:44
那我不做稅前扣除了,應(yīng)該怎么做分錄呢?

宋生老師 

2023 07/12 16:45
你好,你現(xiàn)在是想要入賬,但是不用稅前扣除,對(duì)嗎?

84784973 

2023 07/12 16:46
是的,應(yīng)該怎么做分錄呢?要進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目嗎?

宋生老師 

2023 07/12 16:49
你好!你可以直接入管理費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增

84784973 

2023 07/12 16:50
不調(diào)增的話,怎么做分錄呢

宋生老師 

2023 07/12 16:51
你好!沒(méi)有這樣的方法。

84784973 

2023 07/12 16:56
那有什么方法呢?分錄怎么做呢

宋生老師 

2023 07/12 17:23
您好,上面說(shuō)的方法,入管理費(fèi)用,然后調(diào)增
