問題已解決
老師,請問一下,我們這個季度開了免稅負數(shù)發(fā)票,增值稅報表上不能在免稅那里顯示負數(shù)銷售額,這樣的話增值稅報表和我們賬上的收入就對不上了,報表上多了6000,這個要怎么處理啊



你好,你填寫負數(shù)的時候申報不了嗎?能忽略提示提交吧?
2023 07/13 18:05

郭老師 

2023 07/13 18:05
不能的話,你就去稅務(wù)局提供紙質(zhì)的申報表公章。

84785008 

2023 07/13 18:07
也不能提交,稅務(wù)局大廳也不能,他設(shè)置了,說沖紅的發(fā)票是什么時候的就從那個時候更正報表

郭老師 

2023 07/13 18:08
你好,那你更正之前的報表。

84785008 

2023 07/13 18:16
那賬務(wù)怎么處理啊

郭老師 

2023 07/13 18:19
應(yīng)收賬款負數(shù)或者是銀行存款負數(shù),貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)。

84785008 

2023 07/13 18:20
那這樣的話,我們這個季度財務(wù)報表上銷售額不是少了6000嗎,增值稅報表上是多了6000

郭老師 

2023 07/13 18:21
你好,累計起來的年累計是一樣的吧?

84785008 

2023 07/13 18:25
不一樣,紅沖的是去年的免稅發(fā)票

郭老師 

2023 07/13 18:25
你好,做以前年度損益調(diào)整,把主營業(yè)務(wù)收入改了。

84785008 

2023 07/13 18:26
分錄怎么做啊

郭老師 

2023 07/13 18:27
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行或者是應(yīng)收賬款。

84785008 

2023 07/13 18:28
哦,這樣,明白了,謝謝老師?

84785008 

2023 07/13 18:28
就做這一個憑證就可以了嗎

郭老師 

2023 07/13 18:31
對的,是的,月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

84785008 

2023 07/13 18:37
好的,借利潤分配未分配利潤6000,貸以前年度調(diào)整損益,對嗎

郭老師 

2023 07/13 18:44
你好是的,是這么做的。

84785008 

2023 07/13 18:44
好的,謝謝老師

84785008 

2023 07/13 18:45
我開的是負數(shù)發(fā)票,那我這個以前年度調(diào)整損益是寫正數(shù)嗎

郭老師 

2023 07/13 18:50
是的是的,上面是已經(jīng)做了相反的分。

84785008 

2023 07/14 09:55
老師,是拿沖紅的發(fā)票直接做以前年度調(diào)整損益對不

郭老師 

2023 07/14 09:57
是是的,是這么做的。
