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老師去年開的專票可以紅沖嗎,稅局那邊怎么處理

84785041| 提问时间:2023 07/14 12:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,你是購(gòu)買方還是銷售方?
2023 07/14 12:40
84785041
2023 07/14 12:41
我們是建筑業(yè),是銷售方,票是開給業(yè)主的
郭老師
2023 07/14 12:42
對(duì)方如果認(rèn)證了,對(duì)方給你開紅字信息表,然后你開紅字發(fā)票,直接沖今年的收入就行
84785041
2023 07/14 12:43
稅務(wù)上不用退稅這些嗎
郭老師
2023 07/14 12:44
你好,抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)正數(shù)就可以
84785041
2023 07/14 12:46
申報(bào)表也不用更正申報(bào)嗎
郭老師
2023 07/14 12:49
之前的不用修改的。
84785041
2023 07/14 12:50
那么賬務(wù)上要怎么處理的呢
郭老師
2023 07/14 12:51
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)或者是銀行存款負(fù)數(shù) 貸主以業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)的成本紅沖
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