問題已解決
我現在在村里的合作社做會計,是這樣的,前幾年村里賣地,收到的補償款建了回遷樓,已經建完了 但是還沒驗收,也已經分給村民了。我的會計分錄是不是應該做, 1、收到補償款:借:銀存,貸:公積公益金-征地補償 2、建樓:借:在建, 貸:銀存 3、竣工驗收:借:固定資產, 貸:在建 4、結轉:借:公積公益金-征地補償, 貸:固定資產
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速問速答同學你好
第四個應該是
貸資本公積
這樣
不是貸固定資產
2023 07/19 16:00
84785025
2023 07/19 16:06
第四個是因為,這個回遷樓應該不屬于村里的固定資產 都已經分給村民了,我想把固定資產沖出來,,,,
84785025
2023 07/19 16:06
就是 我就是想把固定資產沖出來 但是不確定分錄怎么做比較合適
84785025
2023 07/19 16:10
但是村民也沒有付錢買,因為他們的地賣了嘛,村里蓋好了回遷樓把他們安置回去了。我感覺建樓和竣工驗收的會計分錄應該是對的,但是我又不能留著當合作社的固定資產。我就是很糾結這里
樸老師
2023 07/19 16:14
固定資產為啥要沖出來
這個不能
84785025
2023 07/19 16:25
這個回遷樓,應該不屬于村里的固定資產吧
樸老師
2023 07/19 16:39
不是合作社的嗎
如果不是那就沖減了
借專項應付款
貸固定資產
84785025
2023 07/19 16:54
老師,那我這個專項應付款從哪來呢?借:攻擊公益金 貸:專項應付款 可以嗎
樸老師
2023 07/19 16:58
借銀行
貸專項應付款
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