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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,我在今年第一季度開票的時(shí)候,開錯(cuò)了的發(fā)票沒有作廢,導(dǎo)致發(fā)票多開了超過30萬(wàn),增值稅交了三千多,經(jīng)營(yíng)所得1300多,那我確實(shí)沒有這么多收入,稅款已經(jīng)交了,我現(xiàn)在還能紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票,申請(qǐng)退稅嗎?



您好,禁紅沖發(fā)票是能是沖銷等月底收入,之前的不能退稅
2023 07/26 07:34

84784954 

2023 07/26 07:36
那紅沖發(fā)票,增值稅留抵嗎?

東老師 

2023 07/26 07:36
紅沖的時(shí)候,可以使得當(dāng)月的增值稅少交

84784954 

2023 07/26 07:37
那我當(dāng)月也沒有這么多增值稅要交

東老師 

2023 07/26 07:38
正是因?yàn)槟銢]及時(shí)作廢或者紅字,所以才交

84784954 

2023 07/26 07:40
老師,我的意思是,我這個(gè)月要交的增值稅,沒有紅沖的增值稅多

東老師 

2023 07/26 07:40
沒錯(cuò)的,就是這個(gè)意思的

84784954 

2023 07/26 07:43
剩下的負(fù)數(shù)等下個(gè)月再抵消嗎

東老師 

2023 07/26 07:48
對(duì),等你下個(gè)月開票的時(shí)候再抵
