問(wèn)題已解決
之前按公司規(guī)劃每月計(jì)提遞延所得稅,借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅日用去, 想請(qǐng)問(wèn)之前計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)是否可以沖減掉?我司未計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)也是虧損狀態(tài)?
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2023 07/28 10:54
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2023 07/28 10:55
直接紅字沖減嗎?但是如果我沖減了遞延所得稅資產(chǎn),是否會(huì)讓我的未分配利潤(rùn)(所有者權(quán)益)增加了?我司目前是虧損狀態(tài)
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/28 10:58
只要沒(méi)有大于虧損的就不用繳稅
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2023 07/28 11:08
直接紅沖不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/28 11:12
同學(xué)你好
一般沒(méi)事的
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