問(wèn)題已解決

之前按公司規(guī)劃每月計(jì)提遞延所得稅,借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅日用去, 想請(qǐng)問(wèn)之前計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)是否可以沖減掉?我司未計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)也是虧損狀態(tài)?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/28 10:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023 07/28 10:54
84785034
2023 07/28 10:55
直接紅字沖減嗎?但是如果我沖減了遞延所得稅資產(chǎn),是否會(huì)讓我的未分配利潤(rùn)(所有者權(quán)益)增加了?我司目前是虧損狀態(tài)
樸老師
2023 07/28 10:58
只要沒(méi)有大于虧損的就不用繳稅
84785034
2023 07/28 11:08
直接紅沖不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
樸老師
2023 07/28 11:12
同學(xué)你好 一般沒(méi)事的
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