当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我在第二季度計(jì)提預(yù)交企業(yè)所得稅稅的時(shí)候計(jì)提多了,實(shí)際交的時(shí)候沒那么多,我重新反結(jié)賬,把之前計(jì)提的改成實(shí)際繳納的金額了,這個(gè)就跟電子稅務(wù)局上面的利潤表這個(gè)所得稅費(fèi)用有出入了,我重新更正報(bào)表行嗎



你好; 你紅沖計(jì)提分錄即可;? 對(duì)的; 修改沖計(jì)提分錄 ;然后在去更正報(bào)表數(shù)據(jù)的??
2023 08/02 09:25

84785015 

2023 08/02 09:29
那就是說,我在7月份的賬上沖紅多交的企業(yè)所得稅就可以了,不用返回去修改,我在7月份的賬是不是就不需要更正報(bào)表了

meizi老師 

2023 08/02 09:30
你好1. 對(duì)的; 2. 直接改賬即可??

84785015 

2023 08/02 09:36
借所得稅費(fèi)用-10貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅-10,對(duì)嗎

meizi老師 

2023 08/02 09:37
你好; 對(duì)的; 就這樣沖的??

84785015 

2023 08/02 09:41
老師,我們是建筑行業(yè)施工方,7月份沒有收入,成本這塊需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是就在工程施工這個(gè)科目掛著,有收入后在結(jié)轉(zhuǎn)成本

meizi老師 

2023 08/02 09:45
你好; 暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)哈;掛在工程施工借方??

84785015 

2023 08/02 09:47
是這樣的,我們?cè)?.6月份預(yù)付了20萬的機(jī)械租賃費(fèi),然后在7月份給我們發(fā)票了20萬,這20萬直接計(jì)入工程施工20貸預(yù)付賬款20,因?yàn)楸驹聸]有收入,所以不結(jié)轉(zhuǎn)成本了,對(duì)把,20萬掛在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨科目

meizi老師 

2023 08/02 09:51
你好; 是的; 掛著哈; 對(duì)的; 在存貨欄次體現(xiàn)的?

84785015 

2023 08/02 09:56
老師,工程類暫估成本怎么做分錄,借工程施工貸應(yīng)付賬款-暫估嗎,還需繼續(xù)做借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工嗎

meizi老師 

2023 08/02 09:58
你好;? 是的; 就這樣做哈; 不結(jié)轉(zhuǎn); 你不是還沒有收入嗎? ?

84785015 

2023 08/02 10:13
老師拋開這個(gè)收入的問題,比如說我在5月份暫估一筆:借工程施工10貸應(yīng)付賬款暫估10,借主營業(yè)務(wù)成本10貸工程施工10;發(fā)票回來需要沖減暫估:借工程施工-10貸應(yīng)付賬款暫估-10,別的還需要做什么嗎

meizi老師 

2023 08/02 10:17
你好;? ? ? 還要沖成本金額哦 ;? ;? 在按照發(fā)票來做一遍工程施工 金額哈? ??

84785015 

2023 08/02 10:24
那我在5月份的時(shí)候忘記沖減暫估了,暫估金額還在那掛著呢,這個(gè)怎么辦

meizi老師 

2023 08/02 10:25
你好; 補(bǔ)紅沖即可 ; 在8月做

84785015 

2023 08/02 10:25
麻煩老師幫我列一個(gè)完整的分錄(從暫估到?jīng)_減完畢的)

meizi老師 

2023 08/02 10:27
你好;? 直接? ? 暫估 分錄 你會(huì)做的;上面你都做了? ;然后紅沖; 直接把你暫估分錄; 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù) ;就是紅沖??

84785015 

2023 08/02 10:32
暫估:借工程施工30貸應(yīng)付賬款暫估30 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本30貸工程施工30 發(fā)票回來:借工程施工-30貸應(yīng)付賬款暫估-30 沖減成本借主營業(yè)務(wù)成本-30貸工程施工-30 之后就是做正常分錄就可以了對(duì)嗎老師

meizi老師 

2023 08/02 10:35
你好;? 對(duì)的; 就是這樣做 ; 思路是對(duì)的 ; 在 按照發(fā)票正常做分錄就可以了。? ??
