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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師這加計(jì)扣除所得稅時(shí)我怎么加計(jì)算,老是沒弄明白



研發(fā)的嗎
加計(jì)扣除100%的嗎
2023 08/08 07:27

84785011 

2023 08/08 07:29
對(duì)。
還有5%10%現(xiàn)代服務(wù)生活服務(wù)的

84785011 

2023 08/08 07:29
就是繳納所得稅時(shí)怎么算

郭老師 

2023 08/08 07:30
你好這個(gè)是增值稅的
5%加計(jì)抵減是增值稅

84785011 

2023 08/08 07:31
這兩個(gè)不一樣是吧

84785011 

2023 08/08 07:31
這5%10%怎么計(jì)算呢?

郭老師 

2023 08/08 07:33
不一樣的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額*5%
這個(gè)就是加計(jì)抵減的
增值稅額外允許你多抵扣這些

84785011 

2023 08/08 07:38
哦哦,這個(gè)明白了,研發(fā)加計(jì)扣除100%呢

郭老師 

2023 08/08 07:41
符合研發(fā)支出費(fèi)用化的允許加計(jì)扣除的金額乘以100%。比如,符合加計(jì)扣除的金額是100萬,允許你額外抵扣100萬。

84785011 

2023 08/08 07:43
這個(gè)就是所得稅時(shí)成本可抵扣200萬是這意思嗎

84785011 

2023 08/08 07:43
這倆一個(gè)是增值稅一個(gè)是所得稅對(duì)吧

郭老師 

2023 08/08 07:49
對(duì),是的,是這個(gè)意思的。

84785011 

2023 08/08 07:52
還有老師我問一下,平時(shí)業(yè)務(wù)我有些費(fèi)用入帳了沒發(fā)票,也取不回來了,所得稅匯算清繳時(shí)我做了納稅調(diào)增,補(bǔ)繳所得稅了這個(gè)我怎么做賬。

郭老師 

2023 08/08 08:00
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
