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?你好,這個應(yīng)稅項(xiàng)1數(shù)據(jù)里面是填開票系統(tǒng)里面的銷項(xiàng)正數(shù)金額對吧,就是不含稅收入

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84784955| 提问时间:2023 08/15 09:59
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
好,是的,這樣填寫是對的。
2023 08/15 10:00
84784955
2023 08/15 10:16
要把附表一的價稅合計(jì),填到附表三的這個位置是嗎
FAILED
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玲老師
2023 08/15 10:17
你們是屬于差額計(jì)數(shù)的嗎?
84784955
2023 08/15 10:20
不是呀 老師
玲老師
2023 08/15 10:26
不是差額征收的增值稅表3是不需要填寫的。
84784955
2023 08/15 10:29
是不是因?yàn)檫@一行字
FAILED
玲老師
2023 08/15 10:33
不是差額計(jì)稅的就不填寫這張表。
84784955
2023 08/15 10:35
我不填就不能申報
玲老師
2023 08/15 10:39
那你就聯(lián)系一下你的稅務(wù)局,再處理。
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