問題已解決
賬上現(xiàn)在有留底稅額15000,稅務局讓把留底稅額15000申報的時候按無票收入申報掉,下個月開票的時候再重新抵扣,現(xiàn)在這個賬怎么做。
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速問速答借應收賬款
貸主營業(yè)務收入,
應交稅費,
這個是無票收入的,下一個月開了發(fā)票之后紅沖這個就可以的,借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入,負數
應交稅費,負數然后再做發(fā)票的。
2023 08/15 18:19
84784991
2023 08/15 18:21
但是我應交稅費已經結轉到應交稅費~未交增值稅科目下面了,怎么辦
郭老師
2023 08/15 18:23
你好,下個月開了發(fā)票一正數一負數不影響的,這個有什么關系
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