問題已解決
企業(yè)6月份對一筆費用做了暫估處理,7月份要做沖暫估,如何做呢
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速問速答您好, 暫估的時候咋做的呢
2023 08/17 17:13
84784979
2023 08/17 17:18
借:主營業(yè)務成本,貸:其他應付款
東老師
2023 08/17 17:20
借:主營業(yè)務成本負數(shù),貸:其他應付款負數(shù)
84784979
2023 08/17 17:29
就是金額前面加負號嗎 還是直接做相反分錄呢
東老師
2023 08/17 17:37
這個金額做負數(shù)就可以的
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