問(wèn)題已解決
去年少記收入,今年怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你增值稅所得稅申報(bào)的是正確的嗎?
2023 08/23 23:11
84785027
2023 08/23 23:14
不正確,所得稅年報(bào)表少記了
84785027
2023 08/23 23:15
銷項(xiàng)稅額是對(duì)的
郭老師
2023 08/23 23:15
你好,增值稅是正確的嗎?
如果是的話,借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
你需要修改匯算清繳
84785027
2023 08/23 23:16
最后轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 08/23 23:26
對(duì)的,是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)的
84785027
2023 08/23 23:29
你寫(xiě)的應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)交所得稅嗎
郭老師
2023 08/23 23:34
你好,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
價(jià)稅分開(kāi)
84785027
2023 08/23 23:39
增值稅是對(duì)的
郭老師
2023 08/23 23:41
那就借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整
84785027
2023 08/23 23:44
補(bǔ)交所得稅,是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
郭老師
2023 08/23 23:48
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
閱讀 403