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實(shí)務(wù)
問題已解決
希望有專業(yè)的會(huì)計(jì)老師指點(diǎn),?問一下老師:我去年的收入做無(wú)票收入了 ,這個(gè)收入今年想要沖回,沖減,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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速問速答你好,之前的增值稅申報(bào)表所得稅修改嗎?如果不修改的話,做到今年借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
對(duì)應(yīng)成本需要紅沖借業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫(kù)存商品等。
2023 08/28 13:49
84784949
2023 08/28 13:55
我們是咨詢服務(wù)收入,沒有涉及成本這塊,那次的收入當(dāng)月沒有繳納所得稅,地方有減免稅的政策
84784949
2023 08/28 13:55
當(dāng)時(shí)是無(wú)票收入
郭老師
2023 08/28 13:56
你好,小規(guī)模納稅人的嗎?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
84784949
2023 08/28 13:58
我們這個(gè)收入是21年的,跨年了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
郭老師
2023 08/28 14:03
跨年了也是這么做的,如果你做到以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額,所得稅銷售額不一致。
84784949
2023 08/28 14:13
老師:我當(dāng)時(shí)這樣做的,免稅直接掛了一下沖平了,那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)回怎么做會(huì)計(jì)分錄,可不可以發(fā)我一下 .需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2023 08/28 14:16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù),
不需要用以前年度損益調(diào)整的,我告訴你了,用了之后你的增值稅銷售額、所得稅的銷售額不一致,這個(gè)收到了沒有啊,如果你想用的話,你可以用。
84784949
2023 08/28 14:18
這個(gè)錢還沒有收到,那我不用的話,我沒有做到跨年度,那我不用以前年度損益調(diào)整的話,老師年末不會(huì)科目上有什么問題吧
郭老師
2023 08/28 14:20
不需要的不影響的
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