當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問,老師2022年的憑證已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)對(duì)憑證做修改,不影響已經(jīng)出具審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)前提下,可以修改嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好??淳唧w是什么錯(cuò)誤。
2023 08/29 09:22
84785044
2023 08/29 09:31
那哪些錯(cuò)誤可以改呢?
玲老師
2023 08/29 09:35
你好 發(fā)生錯(cuò)的賬務(wù)處理都可以更正的?
84785044
2023 08/29 09:37
但要和最終報(bào)表上的金額一致吧。這個(gè)更改要反結(jié)賬嗎?反結(jié)賬了是不結(jié)轉(zhuǎn)的損益這些就沒有了?
玲老師
2023 08/29 09:40
如果你想返回去去改賬的話,那就要反結(jié)賬反審核這樣的。
然后改完事兒之后再重新出報(bào)表。
84785044
2023 08/29 09:43
我不是說了嗎、去年的報(bào)表已經(jīng)審計(jì)完出了。
玲老師
2023 08/29 09:45
沒有辦法啊,因?yàn)樵垡隙ㄓ杏绊懙摹?/div>
玲老師
2023 08/29 09:45
而且你還沒有說具體更正的是什么?
閱讀 332
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 老師 ,你好!請(qǐng)教一個(gè)賬務(wù)實(shí)操問題 。員工報(bào)銷差旅,我們賬務(wù)是:借:其他應(yīng)收款,待:銀行存款,借:管理費(fèi)用,待:其他應(yīng)收款。如果對(duì)方收款賬戶錯(cuò)誤,導(dǎo)致支付失敗,支付出去的款項(xiàng)又退回到了我們賬上,貸方應(yīng)該掛什么會(huì)計(jì)科目呢 昨天
- 老師,我們公司是服務(wù)行業(yè)的,平時(shí)是不需要進(jìn)貨的,要完成業(yè)績什么的都需要請(qǐng)吃飯和送禮的,這個(gè)可以算進(jìn)項(xiàng)成本嗎?是這輔助生產(chǎn)成本那里嗎? 昨天
- 人個(gè)獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體工商戶的做賬是一樣的嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前