問題已解決
物業(yè)公司每年一次性支付電梯維保費26000元,請問老師分錄怎么做呀? 借:管理費用24000 貸:銀行存款24000 還是借:預(yù)付賬款24000 貸:銀行存款24000 每月再分?jǐn)?,借:管理費用2000 貸:預(yù)付賬款2000 您用哪一個呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
付款的時候發(fā)票就來了嗎
2023 08/30 16:25
84784954
2023 08/31 09:45
老師,還沒有
樸老師
2023 08/31 09:50
同學(xué)你好
那先做預(yù)付賬款
然后來發(fā)票之后再計入費用
84784954
2023 08/31 09:54
也不用分?jǐn)偸前?/div>
樸老師
2023 08/31 10:02
嗯
計入管理費用啥的不用分?jǐn)偟?/div>
84784954
2023 08/31 10:15
老師,就借管理費用,貸預(yù)付賬款一直做12個月是嗎,為啥不能直接做費用呢?就是因為沒有發(fā)票嗎?
樸老師
2023 08/31 10:24
同學(xué)你好
收到發(fā)票直接一次性計入管理費用就可以了
84784954
2023 08/31 10:29
因為沒有發(fā)票不能直接做費用,先用預(yù)付賬款占個坑,發(fā)票來了做費用沖預(yù)付賬款,也可以按月沖,是嗎?老師,至于一次沖還是按月沖就取決于公司規(guī)模,如果覺得金額太大就每月
沖,如果覺得金額不大就一次性沖,對嗎?老師
樸老師
2023 08/31 10:36
同學(xué)你好
對的
是這樣的
閱讀 115
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 請問老師關(guān)于做賬流程。公司預(yù)付對方原材料款48000。借:預(yù)付賬款24000貸:銀行存款24000 到時原料拉來付下剩余的貨款。我又做 借:原材料 48000 貸:應(yīng)付賬款 48000 這兩個會計處理 685
- 一次性交三個月的房屋,是借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后每月借管理費用貸預(yù)付賬款 267
- 老師好,我公司小規(guī)模,前年的估價入庫發(fā)票,今年到了,我分錄當(dāng)時是。借庫存商品,26000貸,應(yīng)付賬款,估價,26000 當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,借,主營業(yè)務(wù)成本,26000貸,庫存商品26000 今年收到發(fā)票金額24000,我分錄沖回是,借,庫存商品,-26000。貸,應(yīng)付賬款,估價-26000, 借,庫存商品,24000貸,應(yīng)付賬款。,,24000,然后是前年的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,還有,多結(jié)轉(zhuǎn)得2000怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝 10692
- 您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000 貸:銀行存款24000這樣做對不對?老師,用不用從應(yīng)付職工薪酬過度一下借:管理費用-勞務(wù)費24000 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費24000 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費24000 貸:銀行存款24000 264
- 老師,付了3個月的房租,怎么寫分錄?借:預(yù)付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費用_房租 2000 貸:預(yù)付賬款2000。是這樣嗎? 880
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容