問題已解決
待抵扣進項稅在實際抵扣時,分錄可以這樣寫嗎 借:應(yīng)交稅費~待抵扣進項稅 貸:應(yīng)繳稅費-未交增值稅
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/016/56/56/20_avatar_middle.jpg?t=1714125483)
同學(xué)你好,分錄寫反了吧
2023 09/05 23:45
![](https://pic1.acc5.cn/016/56/56/20_avatar_middle.jpg?t=1714125483)
Xia老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/05 23:48
同學(xué)你好,待抵扣進項稅額相關(guān)會計分錄如下:
企業(yè)取得增值稅抵扣憑證(增值稅專用發(fā)票)時:
借:原材料/庫存商品等
應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
實際抵扣增值稅時:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)