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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我司上個月支付物業(yè)費(fèi),本月取得普票,上個月支付費(fèi)用及這個月取得普票分別怎么記賬
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你好,上個月支付物業(yè)費(fèi),未取得發(fā)票。
應(yīng)該
借,管理費(fèi)用,物業(yè)費(fèi)暫估貸,銀行存款。
次月收到發(fā)票,首先將上月的分錄做紅字沖銷,然后在正常計入管理費(fèi)用,物業(yè)費(fèi)就可以。
2023 09/06 11:18
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2023 09/06 11:23
老師,可以直接將本月取得的發(fā)票附在上月憑證后面,本月不再做相關(guān)賬務(wù)嗎
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/06 11:27
不可以不可以的,這樣做是不合規(guī)的。
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2023 09/06 11:38
如果向您說的那樣做賬,憑證后面分別附什么原始憑證
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/06 11:39
沒收到發(fā)票的月份直接用付款單或者是結(jié)算單就可以。收到發(fā)票的月份直接用發(fā)票就可。
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2023 09/06 11:47
好的,謝謝老師
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/06 12:01
客氣期待你的好評哦
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