问题已解决

甲公司為增值稅一般納稅人,購入a材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付。月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實(shí)際成本,暫估價值為1萬元。編制會計(jì)分錄。 次月收到甲公司購入a材料的發(fā)票賬單,貨款1萬元,增值稅1300元。對方代墊運(yùn)雜費(fèi)800元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。請編制會計(jì)分錄

84784968| 提问时间:2023 09/22 14:37
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 甲公司為增值稅一般納稅人,購入a材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付。月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實(shí)際成本,暫估價值為1萬元。 借 原材料10000 貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款10000 次月收到甲公司購入a材料的發(fā)票賬單,貨款1萬元,增值稅1300元。對方代墊運(yùn)雜費(fèi)800元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。 借 原材料-10000 貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款-10000 借 原材料10000+800=10800 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸 銀行存款12100
2023 09/22 14:40
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:57

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~