產(chǎn)品出廠價(jià)100,并以此確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅; 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 銷項(xiàng)稅 13 后收到客戶付款150元,差價(jià)全給業(yè)務(wù)員 借:銀行存款 150 貸:應(yīng)收賬款 113 其他應(yīng)付款 37 借:銀行存款 150 銷售費(fèi)用 -37 貸:應(yīng)收賬款 113 請(qǐng)問(wèn),以上兩個(gè)處理哪個(gè)更合適呢
當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,這個(gè)更合適的
借:銀行存款 150
貸:應(yīng)收賬款 113
其他應(yīng)付款 37
2023 09/26 23:22
84784985
2023 09/26 23:24
然后要對(duì)37元代扣個(gè)稅嗎
冉老師
2023 09/26 23:24
然后要對(duì)37元代扣個(gè)稅嗎
是的
閱讀 466
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額的問(wèn)題?1??借:應(yīng)收賬款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸:銷項(xiàng)稅13。收到錢:2??借:銀行存款113 貸:應(yīng)收賬款200,才會(huì)出現(xiàn)期末應(yīng)收賬款貸方余額83,對(duì)吧?可是如果應(yīng)收賬款期末出現(xiàn)貸方余額,分錄2??不平衡,有借必有貸,借貸?平衡,是我的理解有錯(cuò)誤?請(qǐng)老師幫忙解答,謝謝 654
- 老師好,銷售一批1000,收到賬款減到150元退貨賠償,這個(gè)分錄怎么做呢? 借應(yīng)收賬款 1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入950 銷項(xiàng) 50 借其他應(yīng)付款 150 貸 應(yīng)收賬款150 借 銀行 850 貸應(yīng)收賬款 850 119
- 老師您好,紅沖的專票,這樣做賬對(duì)嗎, 借:應(yīng)收賬款 負(fù)113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)100 銷項(xiàng)稅 負(fù)13 414
- 應(yīng)收賬款的分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 收到應(yīng)收賬款 : 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是這樣嗎 1990
- 老師,我們是一般納稅人公司,開了銷售普票113元,那是分錄是 借:應(yīng)收帳款113,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113。還是要做借:應(yīng)收賬款113,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅額13 324
最新回答
查看更多- 請(qǐng)問(wèn)23年對(duì)方公司開了專票,我們付款了。24年對(duì)方就同一筆業(yè)務(wù)又開了同一張發(fā)票,會(huì)計(jì)沒(méi)審核又重新付款入賬了。這種對(duì)我方稅務(wù)有影響嗎? 昨天
- 以前年度的利息發(fā)票已認(rèn)證抵扣,今年從認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)中轉(zhuǎn)出形成應(yīng)交增值稅77778.23元和滯納金70739.3元,用留底增值稅地服如何做會(huì)計(jì)分錄 昨天
- 建賬期初實(shí)收資本多記,當(dāng)時(shí)未分配少記,怎么處理? 昨天
- 在賣出使用過(guò)的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容