问题已解决
8月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月收到退回8月開(kāi)的這筆負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅。我現(xiàn)在要申報(bào)9月增值稅,這筆退回的增值稅填在哪一欄?。考t色框框里那個(gè)金額已經(jīng)退回我們公司賬戶(hù)。
FAILED



你好,在附表一里面填寫(xiě)的你的正數(shù)銷(xiāo)售額加上負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
2023 10/16 09:42

郭老師 

2023 10/16 09:42
在30欄和他填寫(xiě)一樣的。
