問題已解決
老師我們公司買庫存件發(fā)票沒到,但是錢付了,我怎么做賬,
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您好,借:應付賬款 貸:銀行
發(fā)票收到
借:原材料或庫存商品 貸:應付賬款
如果是一般人,借方還有 應交稅金-應交增值稅-進項稅
2023 10/17 07:56
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2023 10/17 07:58
老師,我們庫存件收到了,就是發(fā)票沒到,然后想累計一起開
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/17 08:01
您好,那先暫估嘛
借:原材料或庫存商品? ?貸:應付賬款-暫估
收到發(fā)票把上面這個分錄紅沖了,再按發(fā)票來做正確的分錄
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84784985 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 10/17 08:03
老師那我們對公付錢了,暫估的話,銀行存款怎么做分錄呀
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/17 08:05
您好,借:應付賬款 貸:銀行
借:原材料或庫存商品? ?貸:應付賬款-暫估
收到發(fā)票時
借:原材料或庫存商品(負)? ?貸:應付賬款-暫估(負)?
借:原材料或庫存商品? ?貸:應付賬款
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