問題已解決
老師請問公司有4月的物業(yè)費,在6月已經(jīng)繳費了,沒有收到發(fā)票 這個要計入哪個科目,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2023 10/17 09:00
84784986
2023 10/17 09:03
好的老師 那暫估費用可以嗎
東老師
2023 10/17 09:04
發(fā)票沒來,你們可以暫公入賬
84784986
2023 10/17 09:08
好的 那 6月1日付款,6月5號收到發(fā)票,這個的話怎么做呢
東老師
2023 10/17 09:08
沖銷暫估入賬,再按照發(fā)票做賬。
84784986
2023 10/17 09:30
好的老師,
支付
借:管理費用-暫估費用3000
貸;銀行存款- 3000
回票沖減不知道怎么做
東老師
2023 10/17 09:31
就按照這個做負(fù)數(shù)就可以
閱讀 228