問題已解決
我這邊上個季度的發(fā)票開錯了,對方也認證了,我們是屬于小規(guī)模納稅人,我在這個季度紅沖,這個季度我報上個季度的稅要怎么處理?
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申報的時候按照正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票向底以后的金額申報
2023 10/18 16:29
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2023 10/18 17:09
但是我紅沖是這個季度才操作的,我報上個季度的就可以直接減掉再報就是了是吧
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 17:10
上個季度申報的時候不能減去
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2023 10/18 17:12
這個紅沖的只能下個季度報的時候減掉就行了是吧
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 17:13
對,這個只能在下季度沖減
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