問題已解決
一般納稅人,轉出未交增值稅,進項和銷項怎么互抵,怎么做賬,
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1,一般發(fā)生進項稅的情況如購入材料,
借:原材料
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2,一般發(fā)生銷項稅的情況如銷售貨物,
借;銀行存款
貸;主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
3,這里在月末,應交稅費—應交增值稅有貸方余額的話,是應該轉入應交稅費——未交增值稅的。分錄為:
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
4,在繳納稅款時:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
5,如果在月末,應交稅費—應交增值稅有借方余額的話,且有預繳稅款的情況下,企業(yè)做這樣的會計分錄:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)。
2023 10/30 10:32
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2023 10/30 10:39
老師,進項和銷項看余額有沒有就行,不用做 借:銷項。 貸:進項 沖一下,那銷銷和進項啊不是有余額了嗎
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/30 10:45
不用,這個就是全套的分錄
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