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當(dāng)月報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填報(bào)?如果開了5萬的稅額,未開票那欄里把-5萬填報(bào)進(jìn)去嗎?不填的話就會(huì)產(chǎn)生5萬的稅額要繳納

84784983| 提問時(shí)間:2023 11/02 15:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)月報(bào)增值稅時(shí),未開票欄填寫負(fù)數(shù)金額,也就是減去未開票的金額。 如果開了5萬的稅額,未開票那欄里把-5萬填報(bào)進(jìn)去,這樣就不會(huì)產(chǎn)生5萬的稅額要繳納
2023 11/02 15:50
84784983
2023 11/02 15:54
除了這樣操作,是否已經(jīng)沒有其他處理方式了,是嗎?
樸老師
2023 11/02 15:58
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 按我上面給你的來操作
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