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實(shí)務(wù)
問題已解決
充值天燃?xì)馇逋说慕痤~怎么記賬充值2500開的票是3500怎么做賬
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84784962
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
借:預(yù)付賬款 2500
貸:銀行存款 2500
收到發(fā)票補(bǔ)前期差價(jià)退了1000
借:制造費(fèi)用3500
貸:預(yù)付賬款3500
退的1000?放哪里
2023 11/25 10:10
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2023 11/25 10:33
那我收到的這個(gè)3500怎么做最合理呢
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2023 11/25 10:57
額?這個(gè)票3500是對(duì)的,之前我前期充的天然氣退的差價(jià)補(bǔ)的錢,請(qǐng)問下這個(gè)票應(yīng)該怎么入賬
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2023 11/25 11:12
不對(duì)吧那錢沒有退回來啊
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2023 11/25 15:49
是退了錢可是錢又直接給沖到天然氣里面了
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2023 11/25 10:08
同學(xué)你好,如果貴司是天然氣使用單位,分錄如下:
充值時(shí):
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí):
借:管理費(fèi)用等賬戶
貸:預(yù)付賬款
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大侯老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/25 10:28
同學(xué)你好,我梳理一下哈
收到發(fā)票應(yīng)該是對(duì)方開給貴司,那么補(bǔ)前期差價(jià)退1000,也應(yīng)該是對(duì)方公司退給貴司。
如果是這種情況,收到的退款,應(yīng)該沖減以前的對(duì)應(yīng)憑證,沖銷對(duì)應(yīng)的預(yù)付賬款或者制造費(fèi)用科目。
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大侯老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/25 10:34
收到的3500的發(fā)票,是否對(duì)應(yīng)了同樣金額的付款,如果對(duì)應(yīng)了,就直接計(jì)入費(fèi)用,如果沒有對(duì)應(yīng),那就是對(duì)方發(fā)票多開了,應(yīng)該按實(shí)際付款金額入費(fèi)用。
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大侯老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/25 11:05
嗯,明白,發(fā)票是對(duì)的,分錄:
借:制造費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
之前沖天然氣退的錢:
借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
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2023 11/25 11:05
剛才打錯(cuò)字了,修改如下:
之前充天然氣退的錢:
借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
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2023 11/25 11:20
“之前我前期充的天然氣退的差價(jià)補(bǔ)的錢”哦,這句話的不是對(duì)方給貴司退錢了嗎?
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2023 11/25 16:09
那就是兩筆分錄,
退錢一筆分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:預(yù)付賬款
沖到天然氣里面又是一筆分錄
借:預(yù)付賬款
貸:應(yīng)收賬款
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