問題已解決
老師 我不太懂您的意思 已交稅金我記載的是外地預繳稅款 和上月增值稅、附加稅和印花稅合計 難道需要抵扣?怎么抵扣?
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速問速答同學你好
預繳的可以抵減應交
2023 12/11 17:12
84784988
2023 12/11 17:13
分錄怎么做呢?謝謝 麻煩解答一下
樸老師
2023 12/11 17:14
?預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
84784988
2023 12/11 17:14
我公司應交稅費 是負數(shù) 我也不知道是什么原因 你能幫我看看嗎 我截圖給您看
樸老師
2023 12/11 17:14
哪個明細科目是負數(shù)呢
84784988
2023 12/11 17:14
應交稅費 這個科目
84784988
2023 12/11 17:16
我給您截圖了 您看看
樸老師
2023 12/11 17:23
要看是哪個明細科目哦
只說應交稅費不知道哪個
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