問題已解決
老師您好!我們公司有一個項目已完工,工程款已收完。發(fā)票也已經(jīng)開完給甲方,并且該項目賬上已做了收入確認,成本結轉,當季還交了企業(yè)所得稅。但是該項目之前付的人工費用有一筆9萬多的普票這個月才開來,人工票備注欄標注了屬于該項目。請問老師這張票我該怎么做賬?
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借主營業(yè)務成本貸應付賬款等,之前沒有暫估的話,做這個你看一下是不是收入會小于成本。
2023 12/18 16:19
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2023 12/18 16:29
是的,老師沒有暫估。我都是付款時借:其他應付款 貸:銀行存款
收到票借:工程施工-某項目 貸:其他應付款
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2023 12/18 16:30
確認收入時,將工程施工轉入主營業(yè)務成本,老師這樣做可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/18 16:30
是的,可以這么做的。
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2023 12/18 16:31
現(xiàn)在,項目已經(jīng)竣工,是不是只能借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/18 16:35
你好對的
是的
是的
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2023 12/18 16:38
好的,謝謝老師!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/18 16:38
不用客氣,工作愉快。
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