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年末未付款未收到發(fā)票的費用怎么入賬
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速問速答你好,企業(yè)年末未付款未到票的費用,如果是舊準則的時候,可以先做如下分錄:
借:成本費用科目(根據受益對象確認),
貸:其他應付款。
2、等企業(yè)收到發(fā)票,實際支付的時候,其相關分錄如下:
借:其他應付款,
貸:銀行存款。
根據新會計準則的資產負債表觀的要求,當實際發(fā)生上述費用時,可一次生計人相關成本及損益,不再進行預提。
2023 12/28 12:48
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