問題已解決
五月匯算上年所得稅,需要補交的所得稅我用以前年度損益調(diào)整科目,不影響本年損益,影響上年損益,但是報表已經(jīng)申報,需要去稅局改上年的報表嗎?
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您好,這個的話是不需要修改的,沒事的
2024 01/08 15:26
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2024 01/08 15:27
那未分配利潤不是差個所得稅?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/08 15:28
對,但是這個差異可以解釋
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2024 01/08 15:28
我們是房地產(chǎn)的,利潤一直是負數(shù),這種可以彌補虧損
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/08 15:29
恩,那你們是打算修改是嗎
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2024 01/08 15:30
就是想著能彌補虧損,補交100多萬
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2024 01/08 15:30
或者我能確認遞延所得稅不
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/08 15:33
可以確認遞延,這個是可以的
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2024 01/08 15:35
我記得要求資產(chǎn)負債表是債務法
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2024 01/08 15:35
我公司報表不是債務法
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2024 01/08 15:44
減資交印花稅不
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/08 15:45
減資的話,這個也是需要繳納印花稅
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2024 01/08 15:46
賬簿印花稅,按照實收資本和資本公積交印花稅,以前交過的話,減少資本了還要交?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/08 16:56
你現(xiàn)在減少,有利潤嗎?沒有利潤不需要
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