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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,公司有一筆貨款分三次收到的,9月收到第一筆貨款,但是客戶說(shuō)先不用開(kāi)票,我9月就把這筆收入錄入預(yù)收賬款科目,10月客戶讓開(kāi)貨款總金額的發(fā)票,10月就收到了剩下兩筆貨款,那預(yù)收賬款那筆,我怎樣抵消?



9月份收到的第一筆貨款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
10月份收到剩下的貨款 借:銀行存款 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2024 01/10 14:33

84785039 

2024 01/10 15:06
老師是這樣的,10月開(kāi)的總金額發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款-某公司,貸主營(yíng)業(yè)務(wù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,10月公戶收到剩下兩筆,就是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款-某公司,現(xiàn)在應(yīng)收那里還有一筆錢(qián)還沒(méi)抵消,就是9月預(yù)收那筆的金額,我該怎么把預(yù)收和應(yīng)收的抵消了

王曉娟老師 

2024 01/10 15:09
這個(gè)您只需要把應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款對(duì)沖就可以了。

84785039 

2024 01/10 15:12
是不是借預(yù)收,貸應(yīng)收

王曉娟老師 

2024 01/10 15:14
是這樣的。借:預(yù)收賬款? ?貸:應(yīng)收賬款。? 后期如果遇到類似的業(yè)務(wù),您可以參考我給您第一次回復(fù)時(shí)發(fā)的分錄,這樣后期就不會(huì)有需要對(duì)沖的問(wèn)題。

84785039 

2024 01/10 15:15
好的,非常感謝老師

王曉娟老師 

2024 01/10 15:16
不客氣。很開(kāi)心能幫到您。
