问题已解决
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)出的數(shù)電票,當(dāng)月又沖紅,這樣還需要做賬務(wù)處理的嗎?



冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
開(kāi)具和沖紅,建議都要做賬的
2024 01/10 15:51

84785010 

2024 01/10 15:53
那么直接做相反可以就可以是嗎

84785010 

2024 01/10 15:53
相反的科目

冉老師 

2024 01/10 15:53
那么直接做相反可以就可以

冉老師 

2024 01/10 15:54
直接相反的分錄即可的

84785010 

2024 01/10 15:55
好的,謝謝

冉老師 

2024 01/10 15:55
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

84785010 

2024 01/10 16:07
老師,我還有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,就是剛開(kāi)始做了預(yù)付賬款,后面已經(jīng)銷售了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在才收發(fā)票回來(lái),那么還需要做什么賬務(wù)處理嗎?還是直接把發(fā)票放回到結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張憑證那里

冉老師 

2024 01/10 16:07
直接把發(fā)票放回到結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張憑證那里

84785010 

2024 01/10 16:08
好的,謝謝老師

冉老師 

2024 01/10 16:09
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
