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老師,您好,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)出的數(shù)電票,當(dāng)月又沖紅,這樣還需要做賬務(wù)處理的嗎?

84785010| 提问时间:2024 01/10 15:50
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 開(kāi)具和沖紅,建議都要做賬的
2024 01/10 15:51
84785010
2024 01/10 15:53
那么直接做相反可以就可以是嗎
84785010
2024 01/10 15:53
相反的科目
冉老師
2024 01/10 15:53
那么直接做相反可以就可以
冉老師
2024 01/10 15:54
直接相反的分錄即可的
84785010
2024 01/10 15:55
好的,謝謝
冉老師
2024 01/10 15:55
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
84785010
2024 01/10 16:07
老師,我還有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,就是剛開(kāi)始做了預(yù)付賬款,后面已經(jīng)銷售了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在才收發(fā)票回來(lái),那么還需要做什么賬務(wù)處理嗎?還是直接把發(fā)票放回到結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張憑證那里
冉老師
2024 01/10 16:07
直接把發(fā)票放回到結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張憑證那里
84785010
2024 01/10 16:08
好的,謝謝老師
冉老師
2024 01/10 16:09
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
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