問(wèn)題已解決

預(yù)付別人一筆錢,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。后面貨物到了,但是對(duì)方不給發(fā)票賬務(wù)怎么處理?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/13 11:02
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圓圓臉老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,貨到?jīng)]有發(fā)票,可以暫估入庫(kù)。次月紅沖,等收到發(fā)票再入庫(kù)。 如果對(duì)方惡意不提供發(fā)票,你可以打12366投訴對(duì)方公司,一般稅局會(huì)介入的。
2024 01/13 11:04
圓圓臉老師
2024 01/13 11:05
還有一點(diǎn)就是,如果實(shí)在沒(méi)發(fā)票你可以據(jù)實(shí)入賬,在企業(yè)所得稅匯算時(shí)再調(diào)增,就可以了‘
84785001
2024 01/13 11:14
暫估入庫(kù),次月紅沖怎么做分錄呢
圓圓臉老師
2024 01/13 11:15
做紅字分錄,和你上月暫估入庫(kù)的一模一樣,就是是紅字,在財(cái)務(wù)軟件上是負(fù)數(shù),
84785001
2024 01/13 11:19
入庫(kù)就是借原材料/庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款嗎
圓圓臉老師
2024 01/13 11:25
?是的,比如你預(yù)付了113萬(wàn),本來(lái)對(duì)方開(kāi)的是13%的增值稅發(fā)票,貨己收到未收到發(fā)票,暫估入庫(kù) 借:原材料或庫(kù)存商品100 ? ?貸:預(yù)付賬款100 次月紅沖時(shí), 借:原材料或庫(kù)存商品 -100 ? ?貸:預(yù)付賬款? ? -100 如果次月收到專用發(fā)票,就再根據(jù)發(fā)票入賬: 借:原材料或庫(kù)存商品100 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13 ? ?貸:預(yù)付賬款113
84785001
2024 01/13 11:50
如果一直沒(méi)收到可以先掛預(yù)付,等在匯算清繳前票到了再做賬嗎?
圓圓臉老師
2024 01/13 11:56
是的。在匯算清繳前取得發(fā)票都可以企稅前扣除
84785001
2024 01/13 12:20
如果票在匯算清繳前沒(méi)到可以一直掛預(yù)付嗎?
圓圓臉老師
2024 01/13 14:01
可以。沒(méi)有票如果已銷售或結(jié)轉(zhuǎn)成本,影響所得稅匯算的調(diào)增
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