問題已解決

這是我們公司去年留抵退稅時做的分錄,今年稅務局說我們不符合留抵退稅的政策,讓我們把稅款繳納回去,繳納回去的稅款應該怎么做分錄?

84784979| 提問時間:2024 01/13 12:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、增值稅留底稅額 貸銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅進項轉出 貸應交稅費、增值稅留底稅額。
2024 01/13 12:05
84784979
2024 01/13 12:50
之前月份結轉本月未交增值稅時,結轉的少了,繳納的稅款多,現(xiàn)在未交增值稅是借方,應該怎么調整?
郭老師
2024 01/13 12:54
你好 補結轉就可以了 借轉出未交增值稅貸未交增值稅
84784979
2024 01/13 13:16
補結轉之后,應交增值稅的數(shù)據(jù)對不上了呢?
郭老師
2024 01/13 13:21
那就是你之前的賬務處理不對 不是少結轉的問題了 你看下之前的銷項進項發(fā)生額是不是不對?
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