问题已解决
實際開票金額是143043.5元,賬面余額是141296.3元。也就是應(yīng)收賬款借方需要增加差額1747.2元,才能與開票金額一致,怎樣做賬調(diào)整?歷史遺留問題,需調(diào)整



你好同學(xué)
借應(yīng)收賬款1747.2
貸主營業(yè)務(wù)收入1747.2/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1747.2/1.13*0.13
2024 01/13 14:54

84784988 

2024 01/13 14:59
是遺留問題,發(fā)票不沖紅,貸方還能用別的科目嗎?

立峰老師 

2024 01/13 16:00
你好同學(xué),不能用,因為只有做上去才一樣

84784988 

2024 01/13 16:10
但稅金就跟申報表不一致了哦

立峰老師 

2024 01/13 16:11
應(yīng)該一樣的,如果不一樣,要檢查一下是不是錯了。

84784988 

2024 01/13 16:20
是歷史遺留下來的,如果設(shè)計到稅金的話,就跟申報表的不一致了

立峰老師 

2024 01/13 16:24
把賬調(diào)的和報表一樣。如果以前本來就是亂賬。先調(diào)一樣。

84784988 

2024 01/13 16:26
現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款需要增加1747.2元,怎樣調(diào)賬才合理?不設(shè)計稅金的話,稅金跟申報表已一致

立峰老師 

2024 01/13 16:26
你好同學(xué)
借應(yīng)收賬款1747.2
貸主營業(yè)務(wù)收入1747.2

84784988 

2024 01/13 16:37
貸方用其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?

立峰老師 

2024 01/13 17:11
可以的,沒有限制的
