問(wèn)題已解決

平時(shí)有計(jì)提研發(fā)費(fèi)用,但利潤(rùn)表已經(jīng)嚴(yán)重虧損,申報(bào)所得稅時(shí)可以不使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?匯算清繳的時(shí)候也不使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以嗎?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/14 10:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話匯算清繳,都是虧損了,也沒(méi)法扣除的了呀
2024 01/14 10:36
84784993
2024 01/14 10:38
那是不是可以不使用?因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)老是提示我有研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除
小鎖老師
2024 01/14 10:41
您好,嗯對(duì),是可以不用
84784993
2024 01/14 10:48
好的,謝謝
小鎖老師
2024 01/14 10:49
不客氣的理解了就好
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