问题已解决
你好,老師,本年我按流水把公戶手續(xù)費(fèi)每筆都做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)。到年底收到銀行開的手續(xù)費(fèi)的專票,現(xiàn)在要做賬,而且收到銀行手續(xù)費(fèi)專票和我做在賬上的不一致,現(xiàn)在要怎樣處理。



您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
2024 01/14 19:17

84784999 

2024 01/14 19:18
借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸銀行存款

易 老師 

2024 01/14 19:27
這個(gè)差額是什么產(chǎn)生的呢?

84784999 

2024 01/14 19:49
應(yīng)該是余額變動(dòng)提醒手續(xù)費(fèi),這個(gè)銀行不出具發(fā)票

易 老師 

2024 01/14 19:56
學(xué)員朋友您好,沒有發(fā)票也可以支付憑證正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整

84784999 

2024 01/14 19:59
哦哦,那我是不是可以把之前做的分錄紅沖,然后再把這個(gè)發(fā)票做進(jìn)去,然后產(chǎn)生的差額放在辦公費(fèi)用里。

易 老師 

2024 01/14 21:28
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
