問題已解決
老師,資產負債表其他應付款期末余額是負數,需要怎么調整呢?
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速問速答賬上不用調整,重分類到其他應收款就行。
2024 01/19 10:33
84784950
2024 01/19 10:39
怎么重分類呢?具體公式是咋樣的
郭老師
2024 01/19 10:40
你好,其他應收款它的取數是其他應收款明細借方加上其他應付款借方明細。
84784950
2024 01/19 10:41
好的,我試一下,謝謝老師
84784950
2024 01/19 10:41
好的,我試一下,謝謝老師
郭老師
2024 01/19 10:42
不用客氣,工作愉快。
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