问题已解决
老師好,我公司小規(guī)模,23年5月交的企業(yè)所得稅是22年匯算清繳交的80元,現(xiàn)在23年怎么做分錄給他轉(zhuǎn)到2022年里,現(xiàn)在這個數(shù)在23年的所得稅里



借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)整
2024 01/22 09:35

84785036 

2024 01/22 09:59
老師,我先做的分錄是借,所得稅,80、貸、應交稅費,應交所得稅,80、然后交所得稅后,做你發(fā)我的分錄嗎

東老師 

2024 01/22 09:59
跨年的,得按照我說的這么做才行。

84785036 

2024 01/22 10:04
或者是我是先做的分錄是借應交稅費所得稅,80、貸銀行存款,80然后按照您的分錄做.對吧

東老師 

2024 01/22 10:04
對,沒錯兒,按照我這么做就可以了

84785036 

2024 01/22 10:05
這樣應交稅費,無余額

東老師 

2024 01/22 10:06
對,這個叫就沒有余額的。
