问题已解决
老師,我是被掛科方,在項目預繳企業(yè)所得稅和增值稅等時,是**方私戶付的稅款,我應該怎么做這筆分離



你好!對于你們,借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸其他應付款-XX代付
2024 01/23 15:52

84785020 

2024 01/23 16:10
但是我們約定對方支付,最后怎么消除其他應付款

宋生老師 

2024 01/23 16:11
你好,你從以后要給**方的錢里面扣下來吧。

84785020 

2024 01/23 16:15
問題我們談的是100%的成本票,所有費用是私戶處理,這就不好消了

宋生老師 

2024 01/23 16:16
你好,那你就當現金付給他。

84785020 

2024 01/23 16:20
外賬可以做法人代付,最后公戶還給法人,但是內賬就不好怎么做了

宋生老師 

2024 01/23 16:21
你好,其實內賬你更好做一點。掛在應付賬款上面,到時候要付他錢的時候再扣下來。

84785020 

2024 01/23 16:26
問題我們收取的管理費等費用都是**方直接私戶轉給老板了,公戶層面是進出平賬的,沒有余額扣

宋生老師 

2024 01/23 16:29
你好,內賬私下扣就可以了。讓老板給回公司

84785020 

2024 01/23 16:41
考慮到內外帳兼顧,但是公戶做一筆還錢給法人后,還是沖突了,發(fā)生時,借預交稅款,貸:其他應付賬款—法人,借:其他應付法人,貸:銀行存款。那就借:其他應付款—某公司,貸:其他貨幣資金—老板私戶收取好了

宋生老師 

2024 01/23 16:44
您好,這么說吧,你確實要想做到完美是沒辦法完美的,而且你們又私下這樣子處理。做一個會計,他也只是核算也沒有辦法把一個不合規(guī)的事情靠著做幾個憑證,就能夠合理合法又合規(guī)。
只能說能做平就盡量做平。
