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老師,您好!我想問(wèn)一下,我們生產(chǎn)企業(yè)出口后,如果沒(méi)有留抵稅額,申報(bào)免抵退稅后,退稅為0,我們的進(jìn)項(xiàng)是不用轉(zhuǎn)出的吧?如果我們直接按照免稅處理,是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是嗎?

84785034| 提问时间:2024 01/23 16:44
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,對(duì)的,是這么理解的。
2024 01/23 16:45
84785034
2024 01/23 17:26
好的,還有一個(gè)就是我們可以選一個(gè)有期末留抵的月份,然后在次月做免抵退稅申報(bào)的吧,這個(gè)是看申報(bào)的上個(gè)月的留抵情況的吧,不是看出口當(dāng)月的留抵情況吧
郭老師
2024 01/23 17:30
你好對(duì)的 是這么做的
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